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		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2021</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2022-01-25</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>I.C. SASSUOLO 2 NORD</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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			<oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO</oggetto>
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					<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>80012090363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2012-12-05</dataUltimazione>
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			<oggetto>AFFIDO TRASPORTO GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-01-22</dataUltimazione>
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			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA ATTIVITAeapos; INSEGNAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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			<oggetto>SERVIZIO APPALTI PULIZIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CICLAT Soc.Coop.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS-Societa' Cooperativa</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CICLAT Soc.Coop.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>38526.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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					<ragioneSociale>Associazione Culturale SAT</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
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				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
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			<oggetto>CORSO MUSICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
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			<cig>4856014D82</cig>
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				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
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			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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			<oggetto>AFFIDO TRASPORTO GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03168581367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6220.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>125.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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			<oggetto>RIPRODUZIONE DVD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>NUOVO SUONO HI-FI di Nocetti Mauro massimo</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01010020368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NUOVO SUONO HI-FI di Nocetti Mauro massimo</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>412.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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			<cig>4867555175</cig>
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			<oggetto>ACQUISTO STAMPATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>4881032307</cig>
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			<oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</oggetto>
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					<ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>88.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>4895994E0C</cig>
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			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2292.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2292.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>4905818913</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>111.30</importoSommeLiquidate>
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			<cig>491585972C</cig>
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				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>103.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>103.93</importoSommeLiquidate>
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			<cig>4922322C9A</cig>
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				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
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					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>152.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-04-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>152.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>4925016BC3</cig>
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				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
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			<oggetto>AFFIDO TRASPORTO GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>4938569C0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>743.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>743.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>4961063EAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TOUR IN BATTELLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158490284</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONIANA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158490284</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONIANA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>49722438B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COPERTURA WI-FI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02687580361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KEPOS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02687580361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KEPOS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>4972263939</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSO SERVIZI ON LINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>4972270EFE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-AREA LOG.TER.CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-AREA LOG.TER.CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>771.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>771.76</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>49764475F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>4984253FAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>498773484C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TOUR IN BATTELLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158490284</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONIANA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158490284</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONIANA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5004041942</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDO TRASPORTO GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2413.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2413.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>50107265E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>194.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>194.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>50117399D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>52.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>52.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5016881D28</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03153930122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LipsiaSHOP srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03153930122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LipsiaSHOP srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>211.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>50750797AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>509329934C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DIARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5093380623</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SOFTWARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5093517731</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO STAMPATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>136.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5151608966</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5198416C94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE FAX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>52211304C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-08-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>529414637C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTA FOTOCOPIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>669.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>669.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5302944FCF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LUCIDI FOTOCOPIABILI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-08-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5304450A9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02126910369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VANNA DI Vogni Maria eamp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02126910369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VANNA DI Vogni Maria eamp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>53082770C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.87</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>5313788493</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>206.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>206.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>53238926A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>53309051F9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PULIZIA SCUOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS-Societa' Cooperativa</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CICLAT Soc.Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS-Societa' Cooperativa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12842.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13844.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>53361412DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO TEATRALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>96330840586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione Culturale SAT</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>96330840586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione Culturale SAT</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5336480A99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>533792530F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5345153FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO MUSICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>53473325F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RECUPERO LINGUISTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1454.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1454.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>534860614D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PULMAN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168581367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5352822872</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01633740368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01215610363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TUMIATI GIUORGIO eamp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2698.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2698.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>535634648C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>251.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>251.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>535762867C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02319410367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PGS SMILE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02319410367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PGS SMILE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>53597269CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>475.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>475.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5363946444</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>56.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>56.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5367929B22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7236.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7236.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5374021E68</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02231330362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UISP-COMITATO PROVINCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02231330362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UISP-COMITATO PROVINCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>5374486E23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO STAMPANTE E CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5377456113</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03216330369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANFITRIONE Ass.filodrammatica di Promoz. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03216330369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANFITRIONE Ass.filodrammatica di Promoz. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>53842095D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PULIZIA SCUOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CICLAT Soc.Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS-Societa' Cooperativa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CICLAT Soc.Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS-Societa' Cooperativa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6421.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6421.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>539213850A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PULMAN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5394917A56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BANDA AUTORIFLETTENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01611420207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTOTOP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01611420207</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OTOTOP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5394982FF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO RADIORIPRODUTTORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>286.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>286.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5397422D86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGI PULMAN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168581367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03168581367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1381.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1381.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5397800578</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SCREENING DSA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02207980356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leapos;ARCOBALENO SERVIZI Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02207980356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leapos;ARCOBALENO SERVIZI Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2984.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2984.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>541076615B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>54215092C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5426544DC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>46.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>46.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5470311371</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PULIZIA SCUOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CICLAT Soc.Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS-Societa' Cooperativa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CICLAT Soc.Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS-Societa' Cooperativa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6421.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6421.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5470351473</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PULMAN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>459.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>547200595E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO UFFICI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO UFFICI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>664.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>664.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>54722091B9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5517288217</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PULMAN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2718.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2718.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PULIZIA SCUOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242332.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242332.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>55246605A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PULMAN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1167.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1167.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5517288217</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>263.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>263.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5517288217</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI PER GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2454.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2454.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO PULIZIA SCUOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57677.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57677.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>55246605A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI PER GITA FOLGARIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1167.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1167.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5545030F7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI PER GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1004.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1004.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5545030F7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI PER GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>286.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>286.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5545030F7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI PER GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4500.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4500.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z030E18D98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANONE HOSTING 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z050D62E24</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>818.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>818.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0910FDA23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO PER GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z13111F912</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1910C3EED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1E0F1EA92</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO KIT LIM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1F0DB406D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO PROPEDEUTICO MATEMATICA/FISICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z260F98018</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z27109F66B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z280F008EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOFTWARE NUVOLA A.S. 2013/14</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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				<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>354.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
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			<oggetto>TRASPORTO PER GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE E CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>196.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-11</dataUltimazione>
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			<cig>Z3A11FE2D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SERETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3E0F0BA6D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236.35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3F0F32173</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DIARIO ELETTRONICO 2014/15</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z410FEA060</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA INFANZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141.20</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4510C81B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4610C8000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PACCHETTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA LABORATORI E UFFICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z480E606C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z490DB391E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>47.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A0DEA9D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AUSILI ALUNNO DISABILE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02994900369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.I.D.A. Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02994900369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.I.D.A. Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3069.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3069.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A11243B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2451.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2451.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4B10F24E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CHITARRE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LENZOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LENZOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>352.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>352.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C0DFB31D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTIVITAeapos; LABORATORIO eamp;quot;AUTOSTIMA E RELAZIONIeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>93025630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione MOMO 2003</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>93025630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione MOMO 2003</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z500D8967B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z580D4885C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO E SOSTITUZIONE PEZZI CICLOSTILE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00738520352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPPONI CLAUDIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00738520352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPPONI CLAUDIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>371.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>371.50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5C0D62346</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOGGIORNO ALUNNI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01041970227</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO DI FOLGARIA, LAVARONE E LUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01041970227</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO DI FOLGARIA, LAVARONE E LUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6947.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6947.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5E0E93787</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7164.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7164.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5F112A587</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z610D5D72A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO COMPUTER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z65112FB77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6B0DFAFB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSO SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6C100D00C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE E FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>820.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>820.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6F10E1147</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>462.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>462.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z780DC70D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO TEATRALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>96330840586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione Culturale S.A.T.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>96330840586</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Associazione Culturale S.A.T.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7C0DEA999</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PACCHETTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA LABORATORI E UFFICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z840DB3F37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO PROPEDEUTICO AL LATINO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8C0EF4F1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E0E7FC02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01168790366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA FERRETTI di Ferretti S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01168790366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA FERRETTI di Ferretti S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E101E9C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>BASE MOBILE PER SEGGIOLINA JUNI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01543860355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BARBIERI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01543860355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BARBIERI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z920DEFC01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI GENNAIO E MARZO 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z920DEFC01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>719.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>719.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA60DA252E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CERTIFICAZIONE TRINITY</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1281.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB10DB3E99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATOIRO BRICOLAGE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB40E1E776</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AFFETTIVITAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB70F64762</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB80E14DA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQISTO MATERIALE PALESTRA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>145.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>145.08</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBC0E338F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>205.80</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC30D6E7E.</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO ED. MOTORIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02319410367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PGS SMILE A.S.D.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02319410367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PGS SMILE A.S.D.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC6118D54B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TABLET E SCANNER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>339.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>339.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZCD0DB6876</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO BRICOLAGE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRICOIO Marketing Trend Spa - Soc.Unipersonale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRICOIO Marketing Trend Spa - Soc.Unipersonale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.54</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZCD0E19EC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GEN/GIU 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1991.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1991.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCD0E78C8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD710CDB0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA eamp;quot;PARCO DUCALEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>101.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>101.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD80E0198F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>346.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>346.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDA10FCBE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli Giuseppe e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>498.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>498.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDB118E3C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PC</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>536.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE410109E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE50DB3DE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>111.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>111.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF20F81370</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE CAVO SCUOLA eamp;quot;COLLODIeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01168790366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA FERRETTI di Ferretti S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01168790366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETTRONICA FERRETTI di Ferretti S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE SCUOLE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54250.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54250.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0316D1CE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>312.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>312.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0E136A4B1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0F12FFCE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Corso propedeutico LATINO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1114E17EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z18164DAC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02925650133</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>309.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>309.66</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z1A167FC5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO RADIOREGISTRATORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>206.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>206.19</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z1C12F55CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>755.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>755.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1E1404FC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SOFTWARE NUVOLA 2015-16</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1F163EA7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2214C954E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto toner fotocopiatrice</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2414C00D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO DOMINIO + ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2512C023F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>213.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>213.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2D1450000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>283.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>283.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2E161E9D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1001.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1001.83</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3013E4C02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3415D3091</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>211.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>211.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3614AF518</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01355250364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TANZI SNC EDIZIONI DIDATTICHE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01355250364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TANZI SNC EDIZIONI DIDATTICHE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z381636AE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1591.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1591.30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3914D4FE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO COMPUTER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>607.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>607.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4012F6856</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4916EB01B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4B13DBA55</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4D12AC87E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOGGIORNO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01041970227</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO DI FOLGARIA, LAVARONE E LUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01041970227</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO DI FOLGARIA, LAVARONE E LUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5443.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5443.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4F163C27C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>127.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>127.34</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z5711BC3D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;AFFETTIVITAeapos;eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E0E93787</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2015/16</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7171.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7171.20</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z6413954A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO RADIOREGISTRATORI</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-03-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6A163CEAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>GITA EXPO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXPO 2015 Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXPO 2015 Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7116AC41A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00773750211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00773750211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>34.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7A1316DF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>259.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8D12B2F0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1831.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1831.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8D14E4A05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F16C77AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1308.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1308.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9012BDB6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z901334795</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>432.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>432.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9016D7EB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto libri per comodato deapos;uso</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>548.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>548.30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z911629C7C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER Leapos;UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A12ADF35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progatto eamp;quot;LABORATORIO DI CYBERBULLISMO E INTERNET SICUROeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94164930367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ass. CIVIBOX</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94164930367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Ass. CIVIBOX</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A12ADF35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO DI CYBERBULLISMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP.SOC. MEDIANDO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP.SOC. MEDIANDO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1222.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1222.30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A12ADF35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progetto eamp;quot;Laboratorio Cyberbullismoeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP.SOC. MEDIANDO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOP.SOC. MEDIANDO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A1647E5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2087.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2087.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9C12DE651</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Materiale per laboratorio di bricolage</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Marketing Trend Spa - Soc.Unipersonale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Marketing Trend Spa - Soc.Unipersonale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9D16C1289</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto custodie chitarre</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LENZOTTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LENZOTTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA114FE749</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto KIT di manutenzione</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA212D714C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO TEATRALE eamp;quot;IL BRUTTO ANATROCCOLOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03153860980</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03153860980</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA2145B978</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>167.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>167.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA612C8BF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto cartucce stampante</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA912B3A83</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03134710361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSERE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAD16FC02D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANONE ISCRIZIONE ARUBA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF1665BA0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto lampada videoproiettore</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02944320122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LipsiaSHOP srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02944320122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LipsiaSHOP srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB81695DC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto cartucce</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1379.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1379.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBB145D0E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC413440E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC81659863</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MEDICO COMPETENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02807020363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02807020363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD0125A4B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>797.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>797.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD0169604E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>310.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>310.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD612BF334</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progetto di francese con madrelingua</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC140C3B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DIARIO SCOLASTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3230.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3230.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD136496A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDF167AF0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Assistenza fotocopiatrice</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE0129BA49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SERVIZI ON LINE 2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE112B2C31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>progetto eamp;quot;LABORATORIO DI CUCITO CREATIVOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE212AC874</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESAME CERTIFICAZIONE TRINITY</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1178.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1178.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE21702E8C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Assistenza con ambulanza per campestre</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03549460362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03549460362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE61336E73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2892.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2892.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZED12B2C7.</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progetto eamp;quot;LABORATORIO DI BRICOLAGEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZED12C3245</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI GITE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5589.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5589.10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF1725EF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisti libri</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF014AAF9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF2147DC90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO PULIZIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54250.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54250.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A1A602AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DISPENSE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0E19FE5EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSO SERVIZI ON LINE 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z118836D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA PC</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02143040356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS TECNOLOGIES</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02143040356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS TECNOLOGIES</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z171BFA581</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PARCO DUCALE - COLLODI - ANDERSEN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1993.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1993.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B17E7BE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSO SERVIZI ON LINE 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z261B6DE64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MULTIPRESE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z271B50031</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z29190D048</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2A1A74ED8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO HOSTING SITO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>390.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2C18BD28F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAB.CREATIVO UEIKAP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.01</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.01</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2D18973EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2D1B6E23D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE BELLINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3B19D5C3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z45165F876</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO MINIMULTI SPORT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02918170362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.D. SAN FRANCESCO VOLLEY</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02918170362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S.D. SAN FRANCESCO VOLLEY</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2775.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2775.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4F175B5F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AGGIUDICAZIONE TRASPORTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z581BDE452</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO SC.OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5A1B65760</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E0E93787</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE OPERATORI E ALUNNI A.S. 2016/17</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6516.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6516.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6018CAA8D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO GIOCOIMPARANDO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z601950AD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2043.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2043.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z611878708</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO BRICOLAGE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6118B7FC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DI AFFETTIVITAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6219FE606</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6B18628C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO FRANCESE MADRELINGUA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6D1AFF236</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6F19B113C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSI FORMAZIONE D.LGS 81/08</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2540.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2540.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7B17E8CF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z891862CEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>442.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>442.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8B1B21689</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>114.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>114.30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E194FDBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.30</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z921BCE944</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PLESSO VITTORINO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>154.84</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9A17F6D04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAB1B3483E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02807020363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02807020363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAC17F2E37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese postali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1294.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1294.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAC190DB14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF19E67CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>506.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>506.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB11838B56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PON –  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-98 “Classrooml@b” RdO eamp;quot;1180221eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03174560361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGI MEDICI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03174560361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGI MEDICI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14113.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1411320.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB31B85A94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCESSORI PER SMART TV</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB51C748FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1637.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1637.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB619A9C16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SOFTWARE NUVOLA A.S. 2016/17</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBB1C23C62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI COMPRENSIVO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1502.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1502.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBC1B6C812</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SMART TV</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>649.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>649.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC3187669E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAB. BRICOLAGE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03333800369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCA1B97A2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto CARTUCCE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCA1BCE9A7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOFTWARE COLLOQUI NUVOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCB17F31AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO “MINORI A RISCHIO”</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCD1C50813</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SEGRETERIA E PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>260.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>260.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD417F3127</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progetto Laboratorio Teatrale.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03537740361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAVAZZINI LUCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03537740361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAVAZZINI LUCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDA1B05825</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDE1824148</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI PER GITE A.S. 2015/16</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>E.B. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6504.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6504.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE71B85CD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INSTALLAZIONE E ASSISTENZA SMART TV</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>87.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEC16B183D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO MUSICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7381.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7381.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF1725EF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF51BCBC60</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BMEDICAL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF61BAC996</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02944320122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LipsiaSHOP srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02944320122</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LipsiaSHOP srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>APPALTO PULIZIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MANUTENCOOP Facility Management Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54802.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>54802.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z021D277C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SUSSISI ALUNNO IN DIFFICOLTAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBAMATIC SRL - DIV.MONDOAUSILI.IT</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBAMATIC SRL - DIV.MONDOAUSILI.IT</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z042076563</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.56</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z04207BDA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORT GITA TRENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1054.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1054.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z061DB23A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA BOLOGNA OPIFICIO GOLINELLI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>289.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>289.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z071D46A32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>680.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>680.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A1D51987</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTI CARTA PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>477.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>477.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0B1E4E63B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY - GRAFFITO SCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02225020185</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLUSS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02225020185</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLUSS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>182.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>182.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z111D7D291</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO DI TEATRO PER LA SCUOLA MEDIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03537740361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAVAZZINI LUCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03537740361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAVAZZINI LUCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z111FD64F7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO 2017/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2720.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z13211A057</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA TRENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>534.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>534.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z181D6A387</cig>
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				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RIMINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>563.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
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			<cig>Z241D68668</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CARPI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>225.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2720DCA66</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8018.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8018.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2720F9251</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO GREMBIULI COLLABORATORI SCOLASTICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>610.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>610.40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2820CE347</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE, LETTORE DVD E PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>356.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>356.80</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2B20CD94D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.68</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2E1EFEE97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI SCUOLA DELLeapos;INFANZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.20</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z32209B152</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1295.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1295.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3420FA487</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ALUNNI IN DIFFICOLTAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3A1D61A9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E INSTALLAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D1D95AD9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FAX PER LA SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D2100EE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z421D69947</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CASTELLO DI ROCCABIANCA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z471FFC6AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FASCICOLI PERSONALE DOCENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>82.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A1C16985</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;IN.CON.TRAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A1D93336</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A20309DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI GITA PARCO SASSI DI ROCCAMALATINA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>630.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>630.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z511D79E34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CASTELLO DI ROCCABIANCA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z521D79E79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA MONTALE TERRAMARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>271.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>271.82</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z521DAAFD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SC.OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.25</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z521E57BC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>265.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>265.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z561D6C2F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA VINCI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>629.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>629.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z561E6EA90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA BOLOGNA (PLESSO DI AGRARIA)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01810590362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISEPPI NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01810590362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISEPPI NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z581D6C281</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO A BOLOGNA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>356.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>356.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E1D79DC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA SAVIGNANO S/PANARO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>268.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>268.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z611EB174C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI FOTOCOPIATRICE PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>557.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>557.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z611EDDC2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2432.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2432.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z641D6C2CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CASTELLO DI ROCCABIANCA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z692113037</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO ALUNNI IN DIFFICOLTAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>232.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>232.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6A207EA6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z711CD690E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;MUSICA PER TUTTIeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6032.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6032.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z791BB79B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRESTAZIONI SANITARIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02807020363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02807020363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7A1EB172C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>313.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>313.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7B1D6C31D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA BOLOGNA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7D1CF2580</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA FOTOPIATRICE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7E2005BD0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER Leapos;UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7F1D6A3D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RIMINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>540.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>540.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z841D68EA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RAVENNA - CERVIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>527.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>527.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8520A103F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA BOLOGNA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>294.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>294.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z871E00A1A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DI AFFETTIVITAeapos;(SCUOLE PRIMARIE)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z881D20CB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SWITCH</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A1D797FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CATTOLICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8D1D575B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA PASTRENGO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SACA SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E1D21824</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DISPENSE PER VITTORINO DA FELTRE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F1DC7F5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F1E05F99</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE E CANCELLERIA PER Leapos;UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>153.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>153.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z911D68E37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CERVIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>489.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>489.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z911E8944D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2017/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z92212955F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE SEGRETRIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>94.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>94.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z981DBDA21</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCUOLA MEDIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9A1E2DFDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ALIMENTATORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9D1D748CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9D20B9032</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC.OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>206.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>206.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9F1DF75A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CUSTODIE TABLET</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA51D6C2AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CASTELLO DI ROCCABIANCA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAE1CDC20D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO ALUNNI IN DIFFICOLTAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB91D1B6E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO CAKE DESIGN SCUOLA PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03415820368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LO SPINO COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB920BE62E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE eamp;quot;PARCO DUCALEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBE1D3AF3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;FRANCESE CON LA MADRELINGUAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBE1D686BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRSPORTO GITA CARPI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC21EDF557</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REGISTRI ASSENZE PERSONALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC31FF765A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1623.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1623.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC51D5C487</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTE ESAME TRINITY A.S. 2016/17 PRIMARIA E SEC. DI I GRADO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1772.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1772.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC61D8DDFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC71D68F0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA TRENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC81D962E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;GIOCOIMPARANDOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1942.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1942.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC91CCFC69</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE 2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>434.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCC1DC735F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER LA SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCD20693D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD22023091</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BOX DI SICUREZZA COLLODI-BELLINI-V.DA FELTRE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD51CF25B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO PACCHETTO ORE ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD51D314A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ETICHETTE IN POLIESTERE E REGISTRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD52034AC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>276.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>276.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD62117BAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD71F66BF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK E VIDEOPROIETTORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1659.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1659.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE11E19DCD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEA1FAE461</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO HOSTING + ASSISTENZA SITO WEB</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-08-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEE1D0567D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSO BELLINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00158660365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINI R. F.LLI s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21.05</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF11FAB443</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE A.S. 2014/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6458.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6458.40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF120C76B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.11</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZFA1F02D6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER Leapos;UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>176.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>176.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REKEEP Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REKEEP Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60581.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60581.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z02224B365</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ETICHETTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>34.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>34.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z02226494F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0721D37ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA A RIMINIU</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02430890356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MONTECCHI SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02430890356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MONTECCHI SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A2276DAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8087.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8087.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A2573603</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO E DANNI PULLMAN GITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>838.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>838.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0D239C8E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO OROLOGI DA PARETE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0E24DEB7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI SCUOLA MATERNA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z102512982</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02609690355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARABANDA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02609690355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARABANDA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>275.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>275.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z14220CD3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>258.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>258.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B21D3383</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA BOLOGNA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>358.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>358.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1D21D2653</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA MARZAGLIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1D220A388</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTE ESAME TRINITY 17/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2282.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2282.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z1D233DB86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALLE FILATELICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01917080366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACCARI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01917080366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VACCARI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2425D60B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2F23B5559</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO RDP A.S. 2018/19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3325BE469</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3054.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3054.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3416598B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOMINA TRIENNALE RSPP COSTI FAUSTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3722AA2B3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PER CORSO AFFETTIVITAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>93024640364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z38225BEE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORI COLLODI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1256.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1256.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3F21D15FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA MANTOVA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATCM Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>672.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>672.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z41232FBE0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4921CFB47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA MONTALE RANGONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z49225B6BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO MOSTRA DI STORIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z49231B97F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DIARIO SCOLASTICO 2018/19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2713.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2713.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C22F2E4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SOSTITUZIONE PRESA CARTA FOTOCOPIATRICE PARCO DUALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4D22F9197</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO DI EDUCAZIONE AI MEDIA</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>VNTTZN68C49L885O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VENTURI TIZIANA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>VNTTZN68C49L885O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VENTURI TIZIANA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5021D321C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RICCIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>536.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5625094B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MAINTENANCE BOX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z57247DD70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;STEM ALLA PARI!eamp;quot; ANNI 2018 - 2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS snc di E.NERINI e D.LONGO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS snc di E.NERINI e D.LONGO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5822CB243</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TERGHE PON</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>289.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>289.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6E21D55A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PER MOSTRA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>157.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z72217D9B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>211.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>211.50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7421D2448</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RIMINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>536.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7424BF48D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FAX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.82</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7521CDFEB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CARPI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7B2193449</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9072.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9072.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7B25360A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BOBINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.10</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7C23D5747</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>166.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>166.50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7D21D22C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA MONTALE-TERRAMARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>271.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>271.82</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7D22B3DDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO MOSTRA DI STORIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7D254F22D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SCUOLE COMPRENSIVO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2349.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2349.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8122E758B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO POTENZIAMENTO INVALSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z81236F920</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TESTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8922BD719</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE E TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1103.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1103.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8922BD719</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PLESSI ISTITUTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>612.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>612.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A21A13F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO LABORATORIO DI CRETA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A21DE18F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE COLLODI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A22E3647</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;GIOCOIMPARANDOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1942.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1942.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9021CF6E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RICCIONE PARCO OLTREMARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z90238B07F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2018-19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9321D0666</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA TRENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>536.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9625919DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CORDLESS DUO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9B23C6989</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPA E-BOOK</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9B25C4418</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BATTERIA NOTEBOOK PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA025972D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO KIT LIM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3578.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3578.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>ZA321D02DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA BOLOGNA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA621D098</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RIMINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02644640365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>518.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>518.18</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA8252C904</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI GITE A ZOCCA PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>814.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>814.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA92518D93</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANCELLERIA UFFICIO 2018/19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>484.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>484.61</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZAE2193549</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;MUSICA E INGLESE....LETeapos;S GO!!eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4896.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4896.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB123D6881</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VISITA GUIDATA RISERVA NATURALE SALSE DI NIRANO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01541120356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L OVILE SCRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01541120356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>L OVILE SCRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB222A7B4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S. 2017/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01633740368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAP di Cavallini Giuseppe e C. s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01633740368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAP di Cavallini Giuseppe e C. s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2334.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2334.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB224350A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02609690355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARABANDA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02609690355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARABANDA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1183.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1183.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB421A892A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI 2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>738.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>738.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB723B712E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBA1EFEF11</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PUBBLICAZIONE LIBRO eamp;quot;INVITO A PALAZZOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00894520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INCONTRI EDITRICE DI FRIGIERI DANIELA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00894520360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INCONTRI EDITRICE DI FRIGIERI DANIELA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBD232AD86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC12609680</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTI FACILE CONSUMO SCUOLA OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC423EA85B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC425F18ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC5254AB61</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SEDIE UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC623DF673</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO CASTELLO MONTEGIBBIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC72467275</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO HOSTING + ASSISTENZA TECNICA SITO WEB 2018/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCA219C328</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;MUSICA E MOVIMENTO...LETeapos;S GO!!!eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02231330362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UISP-COMITATO PROVINCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02231330362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UISP-COMITATO PROVINCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCC20FFE85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO IN.CON.TRA E INTEGRAZIONE ORE</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCD24DF4D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTA CARTA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCF250A4A9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD1241197A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BOX DI SICUREZZA PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD4229F64B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO MOSTRA DI STORIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>214.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>214.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD725BFEF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD821CE021</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CARPI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>225.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>225.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD844DA17F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ARMADIETTO PORTA PC E MOUSE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDA22E5B87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI CONCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>154.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDB24EDC0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PACCHETTO ORE ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC21D0B5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA MODENA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE021CF0FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA MARZAGLIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEB23B89FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA CON AMBULANZA 7/6/18 E 31/10/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03183120363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO P.A.S. - ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03183120363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO P.A.S. - ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF21FD077</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TESTO eamp;quot;BERGANTINI 2018eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF11FAB443</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSICURAZIOINE A.S. 2018/19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6350.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6350.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF324F429C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO INFRAROSSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF421DD107</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO DI FRANCESE</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF721A0D0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;MUSICA E MOVIMENTO....LETeapos;S GO!!!eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF9237F9FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DIRITTI FESTA Deapos;ISTITUTO 29/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA21C1488</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE 2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>434.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REKEEP Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REKEEP Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60581.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60581.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z04263B4AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPA DIGITALE SU TARGHE PON</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z052742FDF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0727DEEB9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0828A29A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LABORATORIO DIDATTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94180300363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLERIE ESTENSI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94180300363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GALLERIE ESTENSI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0927B614A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO ITALIASCUOLA 10/04/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>211.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>211.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A2A8C12C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO eamp;quot;CRESCERE TRA NATURA E ARTEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>224.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>224.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0D27D8382</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO KIT LIM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1846.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1846.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0E28CC4FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PER TRASPORTI eamp;quot;STEM ALLA PARI!eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z132A3F617</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO ITALIASCUOLA 23/10/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1429AE0B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z17253AAA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;STAR BENE A SCUOLAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03321910360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03321910360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z182743DD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VIAGGIO ERASMUS SOLO DOCENTI - ATENE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00771560364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGAPTOUR Viaggi eamp; Crociere Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00771560364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGAPTOUR Viaggi eamp; Crociere Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1661.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1661.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B26DDA39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO MONTALE 22/03/19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>307.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B28022FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA NEI PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3004.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3004.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z222605031</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3081.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3081.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2527EC4B5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTE ISCRIZIONE ESAME TRINITY 2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3220.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2829BAB27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1244.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1244.21</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2926D55B6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E F.C.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58.25</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2A2530433</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INCARICO RSPP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2A2A3DAF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.51</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2B2804F7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PACCHETTI OFFICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1062.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1062.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2F23B5559</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO CONTRATTO RDP 2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2F29EEB7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>652.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>652.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z33262C555</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PROGETTO LINGUA INGLESE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>264.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>264.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3492AFBF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MAINTANANCE BOX PER SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z37264991D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>74.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>74.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z37275F2A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO ERASMUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02238530980</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICHIELI FRANCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02238530980</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MICHIELI FRANCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>251.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>251.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3827B8F4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCE SEGRETRIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>352.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>352.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3828A8DD4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SERVIZIO AMBULANZA FESTA DELLA SCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03549460362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03549460362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3E283D2CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02609690355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARABANDA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02609690355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARABANDA STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>131.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3F254F222</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ESPERTO PROGETTO PON</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3F26ED51F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI 2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>395.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>395.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z412775A39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BOBINE DI CARTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>217.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>217.50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z43270C16A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTE ISCRIZIONE ESAME TRINITY</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3554.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3554.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4426DDB78</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CERVIA 23/05/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03410050367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z45282D2D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z492911244</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DIRITTI PER FESTA SCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4B29AEA9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO HOSTING + ASSISTENZA SITO A.S. 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4D2A8AFEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO eamp;quot;CRESCERE TRA NATURA E ARTEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10170460967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAELLI - ARTE E GIOCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10170460967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DAELLI - ARTE E GIOCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>157.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>157.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4E26DD16B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO MANTOVA 03/05/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>484.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>484.55</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4E29F1726</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VIAGGIO ERASMUS DOCENTI E ALUNNI PROGETTO ERASMUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00771560364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGAPTOUR Viaggi eamp; Crociere Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00771560364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGAPTOUR Viaggi eamp; Crociere Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6140.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5026DD9CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA  CASTELLO DI BIANELLO 05/06/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>472.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z57247DD70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;STEM ALLA PARI!eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS snc di E.NERINI e D.LONGO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS snc di E.NERINI e D.LONGO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5A286E8C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO INCARICO RPD 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B253455F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTIO PROGETTO eamp;quot;PROGETTAZIONE Deapos;INTRECCIeamp;quot; 2018/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3043.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3043.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B28F1A41</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER eamp;quot;STEM ALLA PARI!eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE - Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE - Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>692.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>692.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E2A488C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRENOTAZIONE HOTEL PER AGGIORNAMENTO INSEGNANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALUS PER AQUAM S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALUS PER AQUAM S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z602A6A68B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER CARTUCCE PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2124.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2124.52</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6224BD249</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;RICICLANDOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00896390366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LUMACA SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00896390366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LUMACA SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>952.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z672A339EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO Deapos;OPERA eamp;quot;CRESCERE TRA NATURA E ARTEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PRSMDN64A58B354A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRASTRU MARIA DANIELA ROBERTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PRSMDN64A58B354A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRASTRU MARIA DANIELA ROBERTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9547.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9547.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6826DDC59</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA RICCIONE 16/04/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6C25B5104</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;SENTI COME CANTOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02406630364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7896.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7896.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7225FF7F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO PON eamp;quot;INCLUSIONEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01403100363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01403100363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7226DE101</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA A BOLOGNA 10/05/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>468.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>468.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7426DD3D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ADATTATORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7726013C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z79273D785</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO REGISTRI E TESTO CONTABILITAeapos; SEGRETRIA - BERGANTINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>169.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>169.90</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z842AB5F5C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PER SCUOLA OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>321.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>321.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8725976E2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERISLE PRIMOM SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>308.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>308.45</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8A25B5142</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;MADRELINGUA FRANCESEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8C2777A34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO USCITE OPIFICIO GOLINELLI PON eamp;quot;COMPETENZE DI BASEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2131.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2131.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8D276469B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PER eamp;quot;SERATA OSSERVATIVA CON TELESCOPIeamp;quot; IL 07/10/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>94089450368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASS.ASTROFILI G.B. AMICI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>94089450368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASS.ASTROFILI G.B. AMICI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F2A3EC5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z91282EF27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CAPPELLINI PERSONALIZZATI IC2 SASSUOLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APPLE PROMOTIONS E GADGETS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>APPLE PROMOTIONS E GADGETS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1960.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1960.62</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z93286B188</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9428A2A1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VISITA TORRE GHIRLANDINA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNE DI MODENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00221940364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNE DI MODENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z952596WW4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMPIANTO WI.FI SCUOLE DELLeapos;INFANZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z99277B889</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO NASTRO BIANCO/ROSSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02322740362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESTINTORI CABRINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02322740362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESTINTORI CABRINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9B25B4FF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PER PROGETTO eamp;quot;GIOCOIMPARANDOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1942.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1942.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9C269B4D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SERVIZI ON LINE A.S. 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>434.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9D26DDBED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE BOX E SOUNBAR</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9E26DDB37</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA A BOLOGNA 30/05/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02144090202</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9F283C9A6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>744.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>744.45</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA42A9682E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>73.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>73.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB02A5F708</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA CON AMBULANZA CORSA CAMPESTRE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03183120363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO P.A.S. - ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03183120363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUBBLICA ASSISTENZA SASSUOLO P.A.S. - ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB12A3DD06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02799030362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB42701ACC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTEENZA TECNICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB526DE16A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO RICCIONE 10/05/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>626.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>626.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB621D0DDF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO PON eamp;quot;INCLUSIONE SOCIALEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03696560360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLUB SCHERMA SASSUOLO A.S.D.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBB26DE4FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CASCATE DI MOLINA 17/05/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>516.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>516.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBC2A0BCFC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTI USCITE DIDATTICHE SCUOLA PARCO DUCALE A ZOCCA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC225471B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;IN.CON.TRAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC226D8BB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA A MANTOVA 10/05/19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02835640356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02835640356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC227E0C89</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E LAMPADA SCUOLA PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1088.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1088.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCB262C51F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02507320360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA LIBRERIA SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>305.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCB2730059</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FACILE CONSUMO PROGETTO eamp;quot;PORTE APERTE A SCUOLAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210.67</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCC2AB71C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI ALUNNI IN DIFFICOLTAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>155.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>155.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCC2AB71C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE PER ALUNNI IN DIFFICOLTAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>146.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCE270BFA9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROPOSTA DIDATTICA PER PON eamp;quot;COMPETENZE DI BASEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03939010371</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE GOLINELLI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03939010371</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE GOLINELLI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD126DD946</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA SAVIGNANO S/PANARO 23/05/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>316.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>316.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD2277C7E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO USCITE PROGETTO INTERCULTURA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>865.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>865.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD728C1AA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO HARD DISK ESTERNO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ERARIO - UFFICIO ENTRATE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD826DDD1F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO MARZAGLIA 30/04/2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>307.27</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD8EC2F327</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VIAGGIO ERASMUS IN BULGARIA CON ALUNNI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00771560364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGAPTOUR Viaggi eamp; Crociere Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00771560364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGAPTOUR Viaggi eamp; Crociere Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4033.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4033.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDA27F47DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC26D61AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO CARPI 15/03/19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>468.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>468.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC29AE497</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ARMADIETTO BOX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDE262C652</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>550.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>550.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE428DB11C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO eamp;quot;STAMPEeamp;quot; PROGETTO ERASMUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>77.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>77.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE926DDCCD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO GITA CERVIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAM Trasporti di Gilioli G. e C. srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>568.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>568.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE92AAA5D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO ITALIASCUOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEA2719711</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO eamp;quot;CONCRETAMENTEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>149.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149.65</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF02652724</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI H</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF11FAB443</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6206.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6206.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF425B506A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;ENGLISH IN ACTIONeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF729CC379</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>427.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>427.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF82A5C5CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3384.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3384.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA282EF05</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2291.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2291.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>5520273164</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE APPALTO PULIZIE GENNAIO/FEBBRAIO 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REKEEP Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REKEEP Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17922.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17922.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z072D3F312</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI FOTOCOPIATRICE eamp;quot;COLLODIeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z072DB74CA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BOLLETTINI C/C POSTALI PRECOMPILATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z072E2FE5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA E BOBINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>474.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>474.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z082EDCA90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO eamp;quot;IN.CON.TRAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1326.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1326.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z092FC1205</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DRETTA N. 1552082 - ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE - Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9598.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9598.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z172D0D170</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03060550369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03060550369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z192EDCA3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO eamp;quot;PROGETTAZIONE Deapos;INTRECCIeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4065.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4065.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1F2AB54CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA eamp;quot;PLAY TOGETHER WITH ENGLISH LANGUAGEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02209770359</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02209770359</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8167.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8167.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z222F370E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER FACILE CONSUMO ALUNNI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1131.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1131.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z272C0CF78</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO VOLUME eamp;quot;LA CONTABILITAeapos; DI SEGRETERIA 2020eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2A2530433</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO CONTRATTO RSPP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2A2EB0AED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1534.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1534.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2C2C231C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PROGETTO eamp;quot;CRESCERE TRA NATURA E ARTEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>47.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>47.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2D2EDD293</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SERVIZILOGMEN (GOTOMEETING)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2F29EEB7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z322CADC3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MEPA CONNETTIVITA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1349.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1349.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z322E0C09A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA ORRIZONTALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02421500360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGIT di Fuoco Bruno s. e c. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02421500360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGIT di Fuoco Bruno s. e c. snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5305.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5305.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3A2A83DFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>177.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>177.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3A2B9E6EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO eamp;quot;ERASMUS PLUS: EXPLORING THE CURRICULUM THROUGH NATURE PROGRAMSeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SCHMHL78B66I462P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCHENETTI MICHELA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCHMHL78B66I462P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCHENETTI MICHELA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D2D02B32</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TARGHE DA ESTERNO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPA E OLTRE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3E2C57227</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3F26ED51F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>179.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>179.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3F2C1ED5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1309.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1309.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z462F114D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO 2020/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z482EC0B12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA OSPEDALIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4B2BD2DE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCPIATRICE FS-6525</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C2D1D1E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ANNUALE DPO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4D2E611E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA OSPEDLIERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PLMNDR64L11F257V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABIRINTO FOTOGRAFIE DI PALMIERI ANDREA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PLMNDR64L11F257V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABIRINTO FOTOGRAFIE DI PALMIERI ANDREA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>348.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>348.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4E2ED408E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESAZIONE Deapos;OPERA INTELLETUALE eamp;quot;STEM ALLA PARO, VERSO IL 2030eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS srl IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS srl IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5A286E8C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO INCARICO RPD 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5F2E33B54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTE GEOGRAFIHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>187.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z652AD1FE7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROGETTO eamp;quot;FRANCESE CON LA MADRELINGUAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z672C55FCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO CON STAMPA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z672C96257</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SEGR.DIGITALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6E2D637D1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PIANTANE+GEL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3838.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3838.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z712E94093</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TERMOSCANNER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z722D095A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 20/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2175.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2175.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z772C07156</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PACCHETTO N.50 ORE ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7C2D3B867</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>WEBINAR eamp;quot;PAGO IN RETEeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7E2F23579</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE COVID 19 - PROGETTO eamp;quot;STEM ALLA PARI VERSO IL 2030eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>529.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>529.10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z812F00E47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>525.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>525.60</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z822E7B811</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>358.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>358.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z852EB2C47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTO CARTUCCE PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1815.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1815.43</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z872D77753</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>873.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>873.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8D2F84B8F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO GREMBIULI PER COLLABORATORI SCOLASTICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>782.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>782.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9429ADBF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO PROGETTO DI INTRECCI A.S. 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3763.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3763.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z982FCA951</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9E2E5A45B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BOX E ADATTATORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9F2CADC35</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8528.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>8528.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA12D9E516</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TERMOSCANNER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA329ADC17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO CONTRATTO STAR BENE A SCUOLA 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03321910360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03321910360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1108.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1108.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA32BEB256</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SOUNDBAR E BOX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>387.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>387.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAA2AD59B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI A.S. 2019/20</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3586.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3586.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAE2AD1FF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO eamp;quot;LA MAPPA NON Eeapos; IL TERRITORIOeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BLLPLA64A58B354W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BELLELLI PAOLA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BLLPLA64A58B354W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BELLELLI PAOLA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>992.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>992.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF29E034F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese annue di gestione e tenuta conto esercizio 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO BPM</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO BPM</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB32BDAFE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO OCCHIALI DI SICUREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>168.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>168.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB42D156F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2020/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6290.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6290.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBD2C1DE4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC02AE17FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LIBRO PER PROGETTO L2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC32F26D54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO GUANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>471.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>471.10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC72E3DEAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER ASSISTENZA SITO E HOSTING A.S. 2020/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC72EE9ED7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO STORIA LOCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>131.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>131.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC82DBF44E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PRESIDI DI PROTEZIONE COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4604.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4606.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC92C96248</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO 2020/21 REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCC2F12360</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCE2D47FF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRYRGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03060550369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03060550369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD72D2B39D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03060550369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03060550369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>502.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD72EC5CC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2020/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3211.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3211.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD2A33961</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO eamp;quot;PROGETTO IN.CON.TRAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>751.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>751.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDF2EDC9AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO eamp;quot;STAR BENE A SCUOLAeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03321910360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03321910360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FONDAZIONE CEIS ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1837.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1837.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDF2F2E2B0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PROGETTO eamp;quot;STEM ALLA PARI, VERSO IL 2030!eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS srl IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POPBRAINS srl IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE32B6F564</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SERVIZI ON LINE ANNO 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE82F16C9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO FACILE CONSUMO PROGETTO eamp;quot;STEM ALLA PARI, VERSO IL 2030eamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>572.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>572.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEA2DBE00E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALI COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6412.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6412.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEB2D6353B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO GEL MANI + DETERSIVI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2424.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2424.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEB2E96561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO WEBINAR eamp;quot;LAVORATORI FRAGILIeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEB2EE1F47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER Leapos;UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>208.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>208.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF12D2B5B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO FORMAZIONE ON LINE PRESIDE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF22E596B8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>97.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF22F04E12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTIO LIM E STARBOARD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4499.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4499.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF32BD00F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER SEGRETERIA + P.DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>338.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>338.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF52D02EB5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTI NOTEBOOK, LAPBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE - Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE - Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9430.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9430.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0130740CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LICENZE SYMWRITER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUXILIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUXILIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z013399BFF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO LICENZA eamp;quot;GO TO MEETINGeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z033067A4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTECIPAZIONE GARE MATEMATICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASS.CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASS.CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z063038FFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto prestazione deapos;opera prot.n.2446/C14 del 14/04/2021 eamp;quot;Francese con la madrelinguaeamp;quot; </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0832FC323</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE SOSTITUZIONE CONSUMABILI FOTOCOPIATRICE PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A3166026</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE SEDIA OPERATIVA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0A33E05F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0C2BAAC9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROT.N.283/C14 DEL 19/01/2021 PER CORSO FORMAZIONE BASE+SPECIFICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CSTGNN91R24F257T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI GIOVANNI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSTGNN91R24F257T</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI GIOVANNI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0D341C2BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE PROT.N. 7173/C14 del 26/11/2021 MAINTENANCE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1133C9F09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PROT. 6747/C14 DEL 12/11/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03168260366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOW SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z18304E429</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ACQUISTO PILE STILO AA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>38.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z18306E2FC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE PACCHETTO 50 ORE ASSISTENZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z22307F254</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE RIPARAeamp;lt;ZIONE PC SCUOLA BELLIMI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2430A6563</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N.1606040 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3052.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3052.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z243186500</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N.1700145 13/05/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2869.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2869.60</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2A2530433</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO RSPP PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>766.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>766.87</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2B308B6E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE STAMPE PARENTS GUIDE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPAeamp;OLTRE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPAeamp;OLTRE SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2F30D38FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE A3</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.75</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z3633281C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>465.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>465.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3633E08FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ACQUISTO OFFERTA FORMATIVA AFFIANCAMENTO IN MATERIA PENSIONISTICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02157041209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRAINING DI NALDI MANUELA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02157041209</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRAINING DI NALDI MANUELA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3733ADE6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO RSPP PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3833494C2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO ACCOGLIENZA 21/22 progetto “IO SONO, TU SEI,QUINDI NOI SIAMO”</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BLLPLA64A58B354W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BELLELLI PAOLA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BLLPLA64A58B354W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BELLELLI PAOLA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3C3450311</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2021/2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>615.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>615.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D332CA44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA CONTRATTO RSPP A COSTI FAUSTO PROT.5907/C14 DEL 11/10/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03283050361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSTI FAUSTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-09-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z40337D173</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N. 1878169</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4993.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4993.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z413216AF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ACQUISTO MATERIALE PIANO ESTATE 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>222.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>222.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z433324B71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;PROGETTAZIONE Deapos;INTRECCIeamp;quot; PROT.6279/C14 DEL 25102021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4140.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z483075DBC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO KIT+LIBRI ALUNNI IN DIFFICOLTAeapos;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A3402D91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA MADRELINGUA FRANCESE P.DUCALE 2021/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03704090368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI a.r.c.s.d.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C2D1D1E6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO INCARICO ANNUALE DPO PROT. 2082/C14 DEL 27/05/2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02480300355</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Corporate Studio Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z513324B4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;STARE BENE A SCUOLAeamp;quot; PROT. 6276/C14 25/10/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z51340B4CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO N. 3 LAVAPAVIMENTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01654070364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z54317644F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>286.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>286.85</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z543399DC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUALE GESTIONE PATRIMONIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5C328360E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE SEGNALETICA ORIZZONTALE PROT. 4323/C14 17/07/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02421500360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGIT di Fuoco Bruno s. e c. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02421500360</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGIT di Fuoco Bruno s. e c. snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1075.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5C343ACAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MATERIALE CARTACEO VITTORINO DA FELTRE PROT.7302/C14 03/12/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>641.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>641.92</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z613199E86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE CARTACEO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>301.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>301.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6432191CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE n.6 LAVATRICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1503.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1503.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z672C96257</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z693353FD2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ARREDI UFFICIO E CLASSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2364.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2364.86</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z6E3281E29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE STAMPE PROGETTO ERASMUS prot.n. 4318 c14 del 19/07/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPAeamp;OLTRE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPAeamp;OLTRE SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>897.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>879.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z6E32FF629</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE CARTACEO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1619.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1619.03</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7031CA341</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PROT.N. 3273.C14 DEL 19/05/2021 - CORSO AGGIORNAMENTO CURRICOLO VERTICALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01792180034</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE AGOSTINI SCUOLA SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01792180034</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE AGOSTINI SCUOLA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z763079546</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO WEBINAR eamp;quot;IL FISCO...</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7633754C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE prot.n. 6666/C14 del 10/11/2021 cartucce plessi </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3181.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3181.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z78332C39E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE ai sensi dell DLgs 81/2008 - Contratto prot.n. 5521/C14 del 27/09/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7A3409A97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE prot.n. 7117/C14 del 24/11/2021 carta a</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>222.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>222.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7F33741A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE dispense rilegate prot.n. 6205/C14 del 21/10/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8231AFD9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE VOLUME BERGANTINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z863395FC2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO CONTRATTO NUVOLA ALUNNI+AMMINISTRAZIONE ANNO 2022</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A3052F02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-A.L.T. CENTRO NORD</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>333.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>313.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E339709F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO POGGIAPIEDI UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>88.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>88.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E34233EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE DIRETTO MEPA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE - Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE - Media Direct S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>984.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>984.16</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z903035519</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO di LOCAZIONE N. 2 MULTIFUNZIONI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02126890363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIACCI RAG. VITTORIO eamp; FIGLI s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02126890363</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIACCI RAG. VITTORIO eamp; FIGLI s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>504.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>504.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z923318421</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE VISIERE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z92344457C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE PROT. 7348/C14 06/12/21 CARTA FOTOCOPIATRICE A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9431B55CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ACQUISTO PACCHETTO 50 ORE A SCALARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9530E9033</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO NUVOLA 21/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MADISOFT spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z993251574</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO alunni a.s. 21/22 E CONTRATTO ASSICURATIVO operatori scolastici a.s. 21/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7239.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7239.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z99339F01B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE F.C. eamp;quot;ESPLORIAMO CON Leapos;ITALIANOeamp;quot; Prot.n. 6320/C14 del 26/10/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02126910369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VANNA DI Vogni Maria eamp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02126910369</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VANNA DI Vogni Maria eamp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>168.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>168.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA832442C6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DETERSIVO LAVATRICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>158.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>158.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA931A4DD3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MASCHERINE FFP2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAA3035734</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE KYOCERA PARCO DUCALE ANNO 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02059460366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TELETEL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAB337FDFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2021/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIE DI SASSUOLO S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>466.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>466.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAC30838DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE CARTACEO PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>259.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB130DFBDA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MEPA N. 6063136 DEL 6/3/2021 SIM DATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>479.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>479.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB2324E353</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE CARTUCCE SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>594.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>594.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB232D497E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE RINNOVO HOSTING + SPAZIO WEB 21/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03646670715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RIBEZZO COSIMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB233F9436</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE LIBRI eamp;quot;PEARSON FOR TRINITYeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02096091208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEGNALIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02096091208</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SEGNALIBRO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB4336773C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MATERIALE VARIO PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01482320361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUA di Spezzani G.e C. sas</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB930A22AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTE ESAME KET 20/21</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB93323166</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;IN.CON.TRAeamp;quot; sportello psicologico prot.5383/C14 22/09/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03525400366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RISORSA UOMO ASS. PROFESSIONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBD319F612</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>WEBINAR PIANO SCUOLA ESTATE 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBD33FEA84</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MARTERIALE PER PALESTRE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>826.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>826.31</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC1345520F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02983980364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. e MERCIARI I.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC23468C13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CONNETTIVITAeapos;WINDTRE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC93383039</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE CAMICI/GREMBIULI COLL.SCOLASTICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCD33E02A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCF3355087</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE INTERVENTO INSTALLAZIONE CAVI E SWITCH SCUOLA eamp;quot;COLLODIeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD130D0B70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE 2 ROUTER ARCHER C50</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD5306084C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE PROT.N. 516/C14 DEL 29/01/2021 CARD E GUIDE eamp;quot;EXPLORING THE CURRICULUM THROUGH NATURE PROGRAMSeamp;quot;</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPAeamp;OLTRE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517570366</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAMPAeamp;OLTRE SCARL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1886.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1886.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD83079632</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE SUSSIDI ALUNNI H</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>179.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>179.89</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD3402252</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE SUSSIDI SCUOLA DELLeapos;INFANZIA ANDERSEN E SAN CARLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>469.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>469.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE0337D26A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTA ISCRIZIONE ISTITUTO ANNO SCOL 2021/22</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE2319A8C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DEFIBRILLATORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>819.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE23382E23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO LAMPADA LIM PARCO DUCALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE33354C1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE TARGHE PON PROT.N. 5830/C14 DEL 6/10/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03174560361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGI MEDICI srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03174560361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIGI MEDICI srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE6315D855</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE CANCELLERIA UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02262430362</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MARTINELLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE633FFC6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE TERMOSCANNER prot. 7498/C14 del 14/12/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE93065834</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA prot.n. 2512/C14 del 16/04/2021: Corso di affettivita' - SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1343.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1343.33</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE9333055F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROGETTO eamp;quot;PERCORSO VITA PROT. 7020/C14 DEL 20/11/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02603430352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROGETTO CRESCERE Coop.Soc.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1871.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1871.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF030B55AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE MASCHERINE FFP2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03845750367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PM SERVICE SRLS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>109.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>109.50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF430181E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO ACCESSI SERVIZI ON LINE 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIASOFT SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF43180321</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progetto Labora-tornio della ceramica cl. 3 e 4 scuola primaria - prenotazione prot.n. 2767/C14 del 27/04/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>84001590367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNE DI FIORANO MODENESE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>84001590367</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNE DI FIORANO MODENESE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>796.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>796.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF432F62EE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ORDINE CARTA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>556.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>556.80</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZOA341BB0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>93036690365</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>I.C. SASSUOLO 2 NORD</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PIANTE E VASI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02500760364</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SOLGARDEN SOCIALE SCARL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1250.68</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>
